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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 163.400
Nro. de Orden de Pago
106197
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.706
IVA
₲ 7.781

Retención DNCP
₲ 622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.072

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
712/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-71963
Monto Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.182.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para el Personal de Áreas Insalubres de las Plantas Fabriles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc