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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 68.300.450
Nro. de Orden de Pago
4747
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.885.428
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.415.023
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-30112-23-236518
Monto Contrato
₲ 885.697.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.578.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.013.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423903
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian