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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 33.519.973
Nro. de Orden de Pago
2000005831
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.716.980
IVA
₲ 3.047.270

Retención DNCP
₲ 117.015
Retención IVA
₲ 914.181
Retención Renta
₲ 1.218.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.523.635
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9423 - 9424/2024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-240225
Monto Contrato
₲ 1.851.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.089.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.749.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande