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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001086
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.467.999.965
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005813
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.300.175.968
        
                                    IVA
                            
            ₲ 224.363.633
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.615.564
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 67.309.090
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 89.745.453
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BEIGEL SRL
        
                                    RUC
                            
            80008714-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            9463
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-24-240940
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.467.999.965
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.465.846.075
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.300.175.968
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425005
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1778-23 Adquisición de Medidores digitales Multifunción
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        