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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 35.017.276
Nro. de Orden de Pago
2000001386
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.044.408
IVA
₲ 3.183.389

Retención DNCP
₲ 122.242
Retención IVA
₲ 955.017
Retención Renta
₲ 1.273.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.591.694
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
9304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237775
Monto Contrato
₲ 761.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.264.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.831.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande