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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 201.696.716
Nro. de Orden de Pago
2000006022
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.157.365
IVA
₲ 18.336.065
Retención DNCP
₲ 704.105
Retención IVA
₲ 5.500.820
Retención Renta
₲ 7.334.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Curupayty
RUC
80143499-8
Número de Contrato
9425
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239611
Monto Contrato
₲ 8.596.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.024.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.957.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
