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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 30.306.174
Nro. de Orden de Pago
2000003331
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.894.250
IVA
₲ 2.755.107

Retención DNCP
₲ 105.796
Retención IVA
₲ 826.532
Retención Renta
₲ 1.102.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.377.553
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237773
Monto Contrato
₲ 484.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.882.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.795.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande