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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004197
Monto de la Factura
₲ 16.934.472
Nro. de Orden de Pago
2000003905
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.013.178
IVA
₲ 1.539.497
Retención DNCP
₲ 59.117
Retención IVA
₲ 461.849
Retención Renta
₲ 615.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 769.749
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237773
Monto Contrato
₲ 484.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.882.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.795.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande