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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004482
Monto de la Factura
₲ 36.787.461
Nro. de Orden de Pago
2000002445
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.645.861
IVA
₲ 3.344.315

Retención DNCP
₲ 128.422
Retención IVA
₲ 1.003.295
Retención Renta
₲ 1.337.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.672.157
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237773
Monto Contrato
₲ 484.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.882.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.795.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande