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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 24.674.111
Nro. de Orden de Pago
2000003274
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.896.255
IVA
₲ 2.243.101

Retención DNCP
₲ 86.135
Retención IVA
₲ 672.930
Retención Renta
₲ 897.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.121.551
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSOCIO LAMBARE
RUC
80140626-9
Número de Contrato
9290
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237707
Monto Contrato
₲ 709.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.663.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.274.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande