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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 56.608.184
Nro. de Orden de Pago
2000005313
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.185.728
IVA
₲ 5.146.199

Retención DNCP
₲ 197.614
Retención IVA
₲ 1.543.860
Retención Renta
₲ 2.058.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.573.099
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9326
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237780
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.307.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.834.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande