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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 5.737.500
Nro. de Orden de Pago
2000004767
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.404.308
IVA
₲ 521.591

Retención DNCP
₲ 20.238
Retención IVA
₲ 156.477
Retención Renta
₲ 156.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
269/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167910
Monto Contrato
₲ 96.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.507.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.838.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips