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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003057
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.528.037
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000009065
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.439.299
        
                                    IVA
                            
            ₲ 138.912
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.390
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 41.674
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 41.674
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80012330-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            334
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-162858
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 163.499.959
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 94.738.294
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.236.574
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            345714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 65-18 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        