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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001409
Monto de la Factura
₲ 297.585.120
Nro. de Orden de Pago
2000006751
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.332.756
IVA
₲ 14.170.720

Retención DNCP
₲ 1.099.648
Retención IVA
₲ 4.251.216
Retención Renta
₲ 8.502.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.399.068

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
244/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161410
Monto Contrato
₲ 6.252.516.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.926.999.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.607.343.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips