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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000707
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000001643
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.532
IVA
₲ 141.818

Retención DNCP
₲ 5.559
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 28.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156468
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.531.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips