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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0001367
Monto de la Factura
₲ 18.937.320
Nro. de Orden de Pago
2000016336
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.837.578
IVA
₲ 1.721.575

Retención DNCP
₲ 66.797
Retención IVA
₲ 516.473
Retención Renta
₲ 516.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
231/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162949
Monto Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.501.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips