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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001573
Monto de la Factura
₲ 85.668.576
Nro. de Orden de Pago
2000002200
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.493.128
IVA
₲ 4.079.456
Retención DNCP
₲ 319.829
Retención IVA
₲ 1.223.837
Retención Renta
₲ 1.631.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
080/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155599
Monto Contrato
₲ 3.717.751.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.673.648.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.697.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips