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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000472
Monto de la Factura
₲ 49.146.300
Nro. de Orden de Pago
2000019022
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.292.240
IVA
₲ 4.467.846

Retención DNCP
₲ 173.352
Retención IVA
₲ 1.340.354
Retención Renta
₲ 1.340.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
311/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167940
Monto Contrato
₲ 1.635.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.970.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.293.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips