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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0057576
Monto de la Factura
₲ 94.950.000
Nro. de Orden de Pago
2000005647
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.529.851
IVA
₲ 4.521.429

Retención DNCP
₲ 350.863
Retención IVA
₲ 1.356.429
Retención Renta
₲ 2.712.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
078/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155597
Monto Contrato
₲ 5.596.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.005.591.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.811.944.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips