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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043457
Monto de la Factura
₲ 496.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000003863
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.290.120
IVA
₲ 45.100.000

Retención DNCP
₲ 1.749.880
Retención IVA
₲ 13.530.000
Retención Renta
₲ 13.530.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
235-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160209
Monto Contrato
₲ 3.697.818.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.393.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.712.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339898
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE SUTURA MECANICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips