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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006919
Monto de la Factura
₲ 26.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000006073
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.243.651
IVA
₲ 2.436.364
Retención DNCP
₲ 94.531
Retención IVA
₲ 730.909
Retención Renta
₲ 730.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
120/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154193
Monto Contrato
₲ 771.779.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.779.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.358.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319072
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-17 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips