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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001385
Monto de la Factura
₲ 17.592.960
Nro. de Orden de Pago
2000007795
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.773.966
IVA
₲ 837.760

Retención DNCP
₲ 65.010
Retención IVA
₲ 251.328
Retención Renta
₲ 502.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.695.817.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.006.950.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips