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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003096
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000011663
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.474.538
IVA
₲ 3.327.273
Retención DNCP
₲ 129.098
Retención IVA
₲ 998.182
Retención Renta
₲ 998.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
305/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167749
Monto Contrato
₲ 219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.423.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips