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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002940
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.656.208
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026805
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.560.028
        
                                    IVA
                            
            ₲ 150.564
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.842
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 45.169
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 45.169
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDRES H. ARCE SA
        
                                    RUC
                            
            80023488-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            304-19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-190216
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 311.930.790
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 84.046.945
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 79.147.578
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327810
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        