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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0145021
Monto de la Factura
₲ 3.366.804
Nro. de Orden de Pago
2000014980
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.072
IVA
₲ 160.324

Retención DNCP
₲ 12.441
Retención IVA
₲ 48.097
Retención Renta
₲ 96.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
526/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189568
Monto Contrato
₲ 6.933.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.933.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.640.653.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips