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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 72.316.500
Nro. de Orden de Pago
2000014207
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.116.884
IVA
₲ 6.574.227

Retención DNCP
₲ 255.080
Retención IVA
₲ 1.972.268
Retención Renta
₲ 1.972.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
572-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191168
Monto Contrato
₲ 813.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.951.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.346.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364301
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips