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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009717
Monto de la Factura
₲ 214.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000026476
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.286.736
IVA
₲ 19.472.727
Retención DNCP
₲ 755.542
Retención IVA
₲ 5.841.818
Retención Renta
₲ 5.841.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.285.200
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
460-2
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231497
Monto Contrato
₲ 4.329.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.771.857.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.916.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips