- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010479
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.899.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000028999
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.760.131
        
                                    IVA
                            
            ₲ 172.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.629
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 51.791
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 69.055
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 11.394
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            503-2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-226713
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.247.958.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 983.677.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 915.715.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407124
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 59-22 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS DE NEUROCIRUGIA PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        