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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012366
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 74.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000028999
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 67.545.730
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.763.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 259.724
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.029.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.705.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 1.860.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            503-2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-226713
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.247.958.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 983.677.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 915.715.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407124
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 59-22 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS DE NEUROCIRUGIA PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        