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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012520
Monto de la Factura
₲ 70.510.000
Nro. de Orden de Pago
1500001107
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.360.086
IVA
₲ 6.410.000

Retención DNCP
₲ 246.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.903.770

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
081-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226814
Monto Contrato
₲ 3.525.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.069.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.876.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417466
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 112-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/21 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips