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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015016
Monto de la Factura
₲ 14.365.400
Nro. de Orden de Pago
2000029012
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.807.812
IVA
₲ 684.067

Retención DNCP
₲ 52.536
Retención IVA
₲ 205.220
Retención Renta
₲ 547.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.752.579

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226300
Monto Contrato
₲ 3.424.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.902.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.039.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips