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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012119
Monto de la Factura
₲ 225.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000026455
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.032.250
IVA
₲ 10.750.000

Retención DNCP
₲ 834.200
Retención IVA
₲ 3.225.000
Retención Renta
₲ 6.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226300
Monto Contrato
₲ 3.424.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.902.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.039.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips