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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0090560
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 450.260.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000027054
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 423.715.126
        
                                    IVA
                            
            ₲ 40.932.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.588.190
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.279.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.279.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            512-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-226634
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.796.579.999
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.379.809.205
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.095.854.236
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407129
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        