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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010006
Monto de la Factura
₲ 132.082.560
Nro. de Orden de Pago
1500000857
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.823.648
IVA
₲ 12.007.506
Retención DNCP
₲ 465.891
Retención IVA
₲ 3.602.252
Retención Renta
₲ 3.602.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.472.045
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
484-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226846
Monto Contrato
₲ 2.650.867.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.736.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.428.476.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
