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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001225
Monto de la Factura
₲ 114.517.098
Nro. de Orden de Pago
2000026014
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.765.793
IVA
₲ 10.410.645

Retención DNCP
₲ 403.933
Retención IVA
₲ 3.123.194
Retención Renta
₲ 3.123.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.565.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.920.348.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips