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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010020000015
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17444637
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.290.924.208
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000028357
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.070.013.442
        
                                    IVA
                            
            ₲ 299.174.928
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.488.317
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 89.752.478
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 119.669.971
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDIPRO
        
                                    RUC
                            
            80133146-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            086/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-229049
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.805.756.033
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.990.280.483
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422305
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 166-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        