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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009471
Monto de la Factura
₲ 41.360.000
Nro. de Orden de Pago
2000022354
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.987.243
IVA
₲ 1.969.524

Retención DNCP
₲ 152.835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.181.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
028-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225891
Monto Contrato
₲ 1.481.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.543.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.854.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips