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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0015828
Monto de la Factura
₲ 485.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000025016
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.270.344
IVA
₲ 23.125.714

Retención DNCP
₲ 1.794.555
Retención IVA
₲ 6.937.714
Retención Renta
₲ 13.875.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.313.320

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.539.092.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.359.273.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips