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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 9.614.530
Nro. de Orden de Pago
2000023996
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.711
IVA
₲ 874.048
Retención DNCP
₲ 33.913
Retención IVA
₲ 262.214
Retención Renta
₲ 262.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
476-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225663
Monto Contrato
₲ 1.100.685.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.382.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.545.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips