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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011295
Monto de la Factura
₲ 124.283.000
Nro. de Orden de Pago
1500000860
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.990.367
IVA
₲ 11.298.455

Retención DNCP
₲ 438.380
Retención IVA
₲ 3.389.537
Retención Renta
₲ 3.389.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.965.584

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
525-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226305
Monto Contrato
₲ 886.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.305.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.118.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips