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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009419
Monto de la Factura
₲ 6.446.592
Nro. de Orden de Pago
2000026632
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.492.790
IVA
₲ 586.054

Retención DNCP
₲ 22.739
Retención IVA
₲ 175.816
Retención Renta
₲ 175.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 573.747

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
189-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226879
Monto Contrato
₲ 703.947.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.253.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.952.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips