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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006276
Monto de la Factura
₲ 999.960
Nro. de Orden de Pago
2000028368
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.835
IVA
₲ 90.905

Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 27.272
Retención Renta
₲ 36.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
189-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226879
Monto Contrato
₲ 1.225.206.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.253.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.952.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips