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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009418
Monto de la Factura
₲ 2.633.228
Nro. de Orden de Pago
2000026878
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.264
IVA
₲ 239.384

Retención DNCP
₲ 9.288
Retención IVA
₲ 71.815
Retención Renta
₲ 71.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 231.724

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
189-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226879
Monto Contrato
₲ 703.947.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.253.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.952.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips