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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013021
Monto de la Factura
₲ 45.528.000
Nro. de Orden de Pago
1500000867
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.878.132
IVA
₲ 4.138.909
Retención DNCP
₲ 160.590
Retención IVA
₲ 1.241.673
Retención Renta
₲ 1.241.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.965.784
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.588.565.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.663.000.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.503.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
