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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011092
Monto de la Factura
₲ 265.356.900
Nro. de Orden de Pago
2000019981
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.829.903
IVA
₲ 24.123.355

Retención DNCP
₲ 935.986
Retención IVA
₲ 7.237.007
Retención Renta
₲ 7.237.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
558-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225515
Monto Contrato
₲ 6.147.658.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.142.600.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.589.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414838
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-22 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips