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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 11.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000027053
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.834.959
IVA
₲ 541.667

Retención DNCP
₲ 42.033
Retención IVA
₲ 162.500
Retención Renta
₲ 325.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
149-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232013
Monto Contrato
₲ 1.047.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.014.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.500.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips