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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000866
Monto de la Factura
₲ 47.100.000
Nro. de Orden de Pago
67513
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.323.241
IVA
₲ 4.281.818

Retención DNCP
₲ 166.134
Retención IVA
₲ 1.284.545
Retención Renta
₲ 1.284.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-228855
Monto Contrato
₲ 1.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.610.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.833.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES (MODALIDAD SISTEMA LEASING)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap