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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 6.403.320
Nro. de Orden de Pago
70756
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.025.815
IVA
₲ 582.120

Retención DNCP
₲ 22.586
Retención IVA
₲ 174.636
Retención Renta
₲ 174.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235882
Monto Contrato
₲ 892.531.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.256.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.046.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap