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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002085
Nro. de Timbrado
16903044
Monto de la Factura
₲ 24.160.238
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.517.339
IVA
₲ 2.196.387

Retención DNCP
₲ 84.342
Retención IVA
₲ 658.916
Retención Renta
₲ 878.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219381
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.210.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.859.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas