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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            2-1-60
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13472697
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.926.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            36612
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.893.741
        
                                    IVA
                            
            ₲ 811.473
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.459
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80014174-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40003-19-168973
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.678.553.828
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.307.739.437
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.299.347.659
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355374
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Botellas Plásticas Pet de 900 ML, 450 ML Y 200 ML 
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        